Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
02.06.2022 |
Prenájom rohoží |
63,74 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
02.06.2022 |
|
3 295,07 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
02.06.2022 |
|
3 295,07 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
02.06.2022 |
Aktualizácia |
15,00 EUR |
KEO s.r.o |
02.06.2022 |
Iplementácia projektu MŠ |
202,50 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
10.03.2022 |
Potraviny ŠJ |
591,45 EUR |
Globactive s.r.o. |
10.03.2022 |
Implementácia projektu |
405,00 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
10.03.2022 |
Miska na jedlo |
373,20 EUR |
GastroTATRY s.r.o. |
10.03.2022 |
Potraviny ŠJ |
259,22 EUR |
Tauris, a.s. |
10.03.2022 |
Vypracovanie návrh na reštaurovanie |
990,00 EUR |
Mgr.art. Miroslav Janšto |
10.03.2022 |
|
2 699,58 EUR |
LED Solution s.r.o. |
10.03.2022 |
|
4 207,44 EUR |
AG Doprava |
10.03.2022 |
|
524,64 EUR |
AG Doprava |
10.03.2022 |
|
215,44 EUR |
Assist Trend |
10.03.2022 |
|
1 082,16 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
10.03.2022 |
|
695,64 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
10.03.2022 |
Čistenie septik - bytovka |
144,00 EUR |
Ján Borsos |
10.03.2022 |
Tel. TSP |
29,75 EUR |
Slov.Telecom |
10.03.2022 |
Projekt - technika |
230,40 EUR |
Gemini Group s.r.o. |
10.03.2022 |
Tlačivá MŠ |
21,18 EUR |
ŠEVT a.s. |
10.03.2022 |
Vývoz TKO |
2 237,66 EUR |
BRANTNER |
10.03.2022 |
Reklamné a propagačné služby |
252,00 EUR |
Media Informačná Inštitúcia |
10.03.2022 |
Potraviny ŠJ |
132,95 EUR |
Tauris, a.s. |
10.03.2022 |
Potraviny Šj |
351,52 EUR |
Globactive s.r.o. |
10.03.2022 |
Potraviny ŠJ |
22,88 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.