Detail faktúry 2021000107
- Číslo faktúry:
- 2021000107
- Popis plnenia:
- Cena:
- 46,27 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 12. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 21. 9. 2021

