Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
23.03.2024 |
Potraviny ŠJ |
28,05 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
23.03.2024 |
Realizácia VO |
700,00 EUR |
GREAT GARDEN s.r.o. |
23.03.2024 |
SSE- nedoplatok ZŠ |
87,72 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
23.03.2024 |
Potraviny ŠJ |
400,45 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
23.03.2024 |
Potraviny ŠJ |
730,27 EUR |
Globactive s.r.o. |
23.03.2024 |
Potraviny ŠJ |
707,22 EUR |
KIPA s.r.o. |
23.03.2024 |
Internet |
18,00 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
23.03.2024 |
|
612,50 EUR |
Základná škola |
23.03.2024 |
|
490,00 EUR |
Základná škola |
12.02.2024 |
Audit - overenie ÚZ za rok 2022 |
700,00 EUR |
Ing. Katarína Görgeiová |
12.02.2024 |
|
41,48 EUR |
Orange |
12.02.2024 |
Vývoz TKO |
1 692,16 EUR |
BRANTNER |
12.02.2024 |
Potraviny ŠJ |
103,55 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
12.02.2024 |
Potraviny ŠJ |
36,57 EUR |
FOBA s.r.o |
12.02.2024 |
|
30,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
12.02.2024 |
Likvidácia odpadu ŠJ |
111,07 EUR |
EKRONN s.r.o. |
12.02.2024 |
Odchyt túlavých psov |
56,00 EUR |
OZ Šťastné labky |
12.02.2024 |
|
16,80 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
12.02.2024 |
Tel. OcU, ŠJ, TSP |
86,00 EUR |
Slov.Telecom |
12.02.2024 |
Prenájom rohoží |
148,70 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
12.02.2024 |
|
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
12.02.2024 |
|
28,80 EUR |
TAJBA |
12.02.2024 |
Potraviny ŠJ |
328,28 EUR |
Globactive s.r.o. |
12.02.2024 |
Potraviny ŠJ |
197,64 EUR |
KIPA s.r.o. |
12.02.2024 |
Tel. TSP |
5,00 EUR |
Slov.Telecom |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.